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      盤點管理制度

      時間:2024-08-13 18:24:33 制度

      盤點管理制度

        隨著社會一步步向前發展,越來越多地方需要用到制度,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編幫大家整理的盤點管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      盤點管理制度

      盤點管理制度1

        公司存貨盤點管理制度

        1 目的

        為加強公司存貨資產管理,保障公司存貨資產的安全性、完整性、準確性,及時、真實地反映公司存貨資產的結存及利用狀況,使公司存貨資產的盤點更加規范化、制度化,為公司銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據,根據公司實際情況,特制定本制度。

        2 適用范圍與有關定義

        2.1 適用范圍

        2.1.1 本制度規范了存貨盤點工作的方法、程序、要求及責任。

        2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協存貨的清查盤點。

        2.2 有關定義

        2.2.1 倉庫存貨盤點:對所有存放公司物資的倉庫(包括在外庫房)中存貨的盤點,如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產成品等的盤點。

        2.2.2 在制品盤點:各部門已從庫房辦理領料手續或尚未辦理完工入庫手續的所有在制品(在建工程),包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產成品等。

        2.2.3 外協件存貨盤點:對已經發到外協單位尚未回司的產品的盤點。

        2.2.4 自盤:存貨管理部門倉管人員對存貨進行的盤點。

        2.2.5 復盤:倉庫主管或材料主管對存貨進行的盤點。

        2.2.6 抽盤:財務部對自盤的結果進行的復核和抽查盤點。

        3 職責分工

        3.1 財務部負責組織、協調、指導存貨盤點工作。包括發布盤點通知、監督盤點過程、抽查復核盤點結果、發布盤點工作考核通報,根據公司領導的批復意見對盤點結果進行帳務處理。

        3.2 存貨管理部門負責盤點的具體實施、確認、統計、上報工作。

        4 盤點時間

        4.1 自盤:每月23日前進行,節假日順延。具體時間由各倉庫管理部門擬定《盤點計劃表》并組織實施。

        4.2 復盤:每季度末月25日前進行,節假日順延。具體時間由各倉庫管理部門

        擬定《盤點計劃表》并組織實施。

        4.3 抽盤:每季度末月的30日前進行,節假日順延。具體時間由財務部擬定《盤點計劃表》,經分管領導批準后于盤點日一周前發各有關部門。

        4.4 財務部每季度應至少安排一次不定期盤點,具體工作由財務部負責擬定計劃并組織實施,重點檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。

        4.5 若要變更時間,必須征得財務部負責人同意方可。

        5 盤點方法

        5.1 實地盤點法是在財產的存放地點逐一對其進行清點或用計量儀器確定實存數量的一種方法。

        5.2 抽樣盤點法是對某些價值小、數量大,不便逐一清點的財產,采用從總體或總量中抽取少量樣品,確定其樣品數量,然后再推算總體數量的方法。

        5.3 估算法是對某些數量大、堆放不規則、價值低廉、不適合實地盤點法對財產進行逐一計量,而估計其數量的一種方法。

        5.4 實際盤點過程中,對于價值較大的外購件、自制件、自制半成品、產成品必須采用實地盤點法,對于價值小、數量大、不便逐一清點的存貨可采用抽樣盤點法和估算法。

        6 盤點要求

        6.1 每月20日所在周的周五下班時間為盤點關賬時點,關賬前發生的單據必須入賬,關賬后發生的單據待盤點結束后入賬至下個月。

        6.2 各物料使用部門將盤點日需領物料在倉庫盤點日前2天到倉庫領取,于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續入庫,以便倉庫盤點工作順利進行。

        6.3 存貨盤點前各部門應進行清理整頓,分類、分區域按規定堆放好存貨,并粘貼好《物料標識卡》。抽盤要求盤點之日倉庫物料盡量停止流動。

        6.4 收貨待處理尚未進帳的物品應置于收貨待檢區,備好待發物料應置于備料區,并做好標識,不列入盤點范圍,但須保留相關進出單據,以便盤點時作為補充證據。

        6.5 參與盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責、任務,事先做好準備。盤點使用的單據、表格需要修改時,須經財務部部長簽字后生效,否則追究盤點記錄人員的責任。

        6.6 盤點工作要連續進行,不準中間中斷,負責盤點各有關人員原則上不準請

        假,遇緊急事情時,應事先向盤點總指揮請假,獲準后方可離開,各有關人員不

        得擅自離開崗位。

        6.7 盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量,如實填報盤點結果,真實反映資產結存狀況,嚴禁弄虛作假,盤點報表填報要求數據準確、字跡清楚。

        6.8 盤點時應先清點或稱量實物,后對《物料標識卡》,再填《盤點表》核對賬面數,盤點時發現物、卡、賬不符,實物保管人員負責核實、查明原因。

        6.9 盤點時倉管人員需認真回答復盤、抽盤人員提出的問題,并說明實物出現盈虧、殘損的原因,并由復盤、抽盤人員記錄在案,當場未查實的問題由倉庫管理部門于盤點后三天內查清原因,并出具實物盤點異常報告交財務部。

        6.10 各類存貨的賬、物、卡種類相符率要求為100%。

        7 盤點程序

        7.1 自盤

        7.1.1 倉管部門負責人指定材料主管在盤點日打印《盤點表》分發給盤點人員,同時報財務部電子表格一份。

        7.1.2 自盤人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點。

        7.1.3 自盤人員核對盤點結果是否與《盤點表》結存數量一致,如不符,則在確認后查找不符原因,直至清楚無誤為止。

        7.1.4 自盤人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字。

        7.1.5 材料主管對盤點確認的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》交部門負責人審核簽字。

        7.1.6 倉庫管理部門將《盤點表》(打印裝訂并簽名)、《盤點盈虧報告單》在盤點日后兩天內交財務部。

        7.2 復盤

        7.2.1 復盤人員在初盤人員的.陪同下進入盤點區域進行實物盤點。

        7.2.2 復盤可采用100%復盤,也可采用抽盤,由倉庫管理部門在《盤點計劃表》中確定,但復盤比例不得低于物料種類的50%。

        7.2.3 復盤人員按復盤安排分工進行盤點,點數員應邊點數、邊報數,記錄員應將盤點結果記錄在《盤點表》上,如須稱量,由點數員進行稱量作業。

        7.2.4 復盤與自盤如有差異,須與自盤人員進行盤點確認,確認有誤的,由自盤人員在《盤點表》中“復盤數量”旁簽字,以示負責。

        7.2.5 若復盤物料種類差錯率超過15%(含15%)以上時,則報告部門負責人

        處理,必要時,部門負責人要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。

        7.2.6 復盤完成后,如與自盤無差異,復盤人將《盤點表》上交部門負責人簽字確認后存檔備查。如與自盤有差異,則按7.1.6辦理。

        7.3 抽盤

        7.3.1 抽盤人員在自盤、復盤人員的陪同下隨機抽樣物料,抽查比例不得低于所盤物料的20%、盤點金額達到80%以上,對單位價值較大的材料、產成品必須做到逐一盤點。

        7.3.2 抽盤人員將抽盤結果記錄在《盤點表》上。

        7.3.3 對于抽盤與復盤有差異的物品,須與復盤人員進行再次盤點,確認有誤的,復盤人員應在《盤點表》中“抽盤數量”旁簽字,以示負責,并記錄最終盤點的結果。

        7.3.4 在整個抽盤作業中,抽盤組織人員對抽盤情況進行巡查,對抽盤中遇到的問題,抽盤人員應向抽盤組織人員或部門負責人反饋、報告。

        7.3.5 若抽盤發現物料種類差錯率超過10%(含10%)以上時,則報告財務部負責人處理,必要時,應要求實物保管員對所保管全部物料進行重新盤點(復盤人員也參加盤點)。

        7.3.6 盤點結束后,財務部盤點人員要在盤點表上做簡要總結,注明抽盤項數、不合格項數、其他事項,抽盤雙方當事人進行簽字確認。

        8 不定期盤點

        8.1 財務部門應根據實際情況指派人員抽查資產結存狀況,抽查時各實物保管部門要派人在盤點現場協助,抽查物品數量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%。

        8.2 抽查日期及項目,以不預先通知經管部門為原則,組織工作可適當簡化。

        8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式,抽查人員應將抽盤結果填寫在《抽盤表》上,若有差異則須計算出差異數量,并要求存貨保管人員在《抽盤表》上簽字確認。

        9 財務處理

        9.1 盤點若產生盈虧,于盤點后2個工作日內,由倉庫管理部門材料主管編制《盤點盈虧報告》,報部門負責人審核后交財務部。

        9.2 財務部對《盤點盈虧報告》復核無誤后,編制《盤點匯總表》,將《盤點

        盈虧報告》、《盤點匯總表》交總公司審批,要求在兩個工作日內完成。

        9.3 財務部、倉庫管理部門在接到審批后的《盤點盈虧報告》1個工作日內完成賬、卡調整工作。

        10 盤點報告編制

        10.1 每月自盤結束后2個工作日內,倉庫管理部門應編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等)報財務部。

        10.2 每季抽盤結束后10個工作日內,財務部應編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等),并呈總會計師、總經理審閱。

        11 本制度未涉事項,由公司財務部負責解釋確認。

        12 本制度自二〇一一年四月一日起實施。

      盤點管理制度2

        1、由辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保存。

        2、各種檔案的文字書寫,必須用藍黑或黑墨水書寫,禁用其它筆書寫。

        3、檔案一般不外借,確因工作需要借閱檔案時,均應在檔案室按有關要求借閱。

        4、檔案要做到安全保管,定期檢查,積極創造檔案保管條件,做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密,保持經常通風。

        5、檔案室內嚴禁吸煙,嚴禁存放易燃、易爆物品,嚴禁使用電器。

        6、外單位查閱檔案時,必須持有介紹信,注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。

        7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關案卷和絕密數字時,需經辦公室主任批準;查閱一般檔案資料時,檔案員需進行登記,經辦公室主任批準,方可查閱。

        8、凡查閱檔案者,一般不準將檔案帶出檔案室,如需要借出時,必須經有關領導批準;查閱者必須按規定查閱,與查閱內容無關的文字材料不準隨意翻閱、摘抄。

        9、查閱檔案者要愛護案卷,不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點,嚴防污染檔案;查閱時不得吸煙;也不得將案卷轉借他人或帶回家中。

        10、查檔抄錄的.材料經檔案工作人員審核無誤后,簽字蓋章,否則無效。

        11、借出的案卷一般不能超過七天,如延期使用,需補辦延期手續。借出或還回的案卷,必須嚴格履行登記、注銷和檢查手續,當面點清,如發現差錯,及時追究責任,并采取補救措施。

        12、資料管理工作作為考核依據之一。

      盤點管理制度3

        一、藥品是特殊商品,直接關系到患者的生命健康安全,過期失效藥品堅決禁止出庫、出售。

        二、庫房保管員、各藥房班組長是本庫房、本班組的藥品質量直接責任人。

        三、各藥房應制定專人作為藥品質量管理員,協組班長負責本藥房的'藥品質量,定期檢查藥品的有效期,確保架上藥品質量安全可靠。

        四、有效期三個月內的藥品,應用黃牌警示標記。若屬長期不用的藥品,應及時報告以便處理。

        五、發現藥品到有效期或霉變、變質應立即下架,封存,登記品名規格數量并有明顯的紅色警告標記。

        六、過期失效藥品登記造冊后,應及時報告科主任,以便研究處理辦法。

        七、過期失效藥品應按有關規定及時銷毀。銷毀時,應有包括質量管理員在內最少兩人在場,同時在銷毀藥品清單上簽字。銷毀清單保存兩年備查。

      盤點管理制度4

        藥庫管理制度的重要性不容忽視。它是保障藥品安全的重要防線,防止不合格藥品流入市場。良好的'管理制度能提高藥庫運作效率,減少浪費,節約成本。它有助于滿足法規要求,降低企業法律風險。通過規范操作,可以提升公眾對醫療機構的信任度。

      盤點管理制度5

        一、總則

        (—)為了加強對公司存貨的管理和控制,保證存貨的安全完整,提高存貨運營效率,保證合理確認存貨價值,防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊,根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》,制定本制度。

        (二)本制度所稱存貨,是指公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內的衣服產成品、辦公用品等。

        (三)庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離,其中包括:

        (1)實物的驗收保管與采購應分離;

        (2)審批發料的計劃員與存貨保管員相分離;

        (3)存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行;

        (4)若某職位空缺或相關人員臨時外出,應指定替代人員或臨時人員負責,避免暫時的職務重疊。

        二、崗位分工與授權

        (一)職責分工。

        (1)倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業務,審核相關表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務部,倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發憑證并裝訂成冊,定期盤點庫存物資,保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符;

        (2)財務部負責存貨進倉與出倉的核算業務及對相關存貨管理的監督,及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統;

        (3)采購部負責外購品入庫業務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜;

        (4)質量控制處(可修改)負責相關物資出入庫的質量檢測事宜。

        (二)各部門領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準,領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產標準的設備(如風扇、座椅、電腦等)需要在人事部進行登記,由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準,才有權批準領用該庫存物資。

        (三)庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使,并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經理審核批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使,并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經理審核批準,根據相關法規制度的規定作出處理決定并進行會計核算。

        三、請購、采購、驗收與保管

        (一)公司的原材料請購采購業務的執行,由采購部根據銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經部門負責人、分管領導、銷售主管及總經理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產品的數量、質量、技術規格等方面進行檢查與驗收,保證存貨符合采購要求。

        (二)外購原材料驗收后,由倉庫管理員填寫“收貨單”,經檢驗合格的原料,倉管員方可辦理入庫手續。對供應商錯發、少發或不合格原材料,倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。

        (三)對于入庫展廳的成衣產成品,由銷售部生產跟單對其進行檢驗并予以標識,只有檢驗合格的產成品,倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續。

        (四)倉管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查,加強存貨的日常保管工作。

        (1)倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標識,存卡應逐筆登記材料的收、發、存,各項內容應填寫齊全、準確。

        (2)上架保管的材料,應做到分門別類按行次-層次-位置排序擺放,標志明顯,易于存取和保管。

        (3)同種牌號的庫位應集中設置,每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種,不得混堆;

        (4)每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數量;

        (5)當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料,可集中放置,但要正立放置,并標識清楚、不得混雜;

        (6)物資存放,進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為,并保持材料倉庫現場整潔整齊;

        (7)物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況,應立即進行安全處理消除事故隱患,材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導;

        (8)經常巡視材料倉庫物資,注意防潮、防變質等防護措施,發現問題及時向有關部門報告;

        (9)為保證材料物資的安全,材料倉庫人員應注意防火、防盜,并掌握基本消防知識,嚴禁有火險隱患存在,如明火、吸煙、非法用電,燒焊維修火花等,由本倉儲處經理定時安排檢查消防器材設施;

        (10)倉管員每日下班前應認真檢查,確認無人滯留材料倉庫后,關好水源、電源、門窗,方可離開,以確保材料倉庫材料物資安全;

        (11)發料時,根據先進先出的'原則發料,先到先發,應先集中發同一批次的物料,發完后再發另一批次的物料;發貨時,同一生產批號所需原材料集中發出,集中放置。

        (五)人事部、銷售部、設計部對展廳的產生品成衣的共同進行管理。

        (1)展廳內所有成衣的數量由人事部負責登記進倉及出倉,定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統。

        (2)保持展廳的整潔,展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走,紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日;

        (3)展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理,清潔由阿姨打掃;

        (4)只有設計部及銷售部人員可以使用展廳內的衣服,在使用衣服時應及時放回相應的位置,如需拿出展廳的,必須到人事部前臺處登記,遇周六日或晚上前臺沒人的情況,使用人應先做好登記,上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記,并核對架子上的衣服數量是否一致,如有外拿不登記與數量不一致的,由銷售部和人事部負責人共同協商處理;

        (5)成衣產成品有新款放進展廳的,需統一到人事部前臺出處登記,如未登記,造成衣服雜亂或不見的,由銷售部或設計部負責人自行處理。

        (6)展廳開放時間為正常上班時間,由人事部前臺打開,如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通,前臺可安排倉庫管理員關門,如周六日要使用的,可告知倉庫管理員。

        (六)倉管部及人事部必須對入庫的存貨(毛料及產成品衣服)建立存貨明細賬,詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容,并定期與財務管理部就存貨品種、數量、金額等進行核對。

        (七)入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,必須經部門經理及相關部門的批準。

        (八)對于已售商品退貨的入庫,倉管處應根據生產部填寫的“退料單”辦理入庫手續,視乎退的毛料的數量來決定是否進行廢毛處理。

        (九)入倉庫人員均須經過倉管員的同意,并經過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫內吸煙。

        四、領用與發出

        (一)生產部領用材料,應當持有生產部門及其他相關部門核準的領料單。

        倉管員需憑經批準的領料單,核對物資數量、品名、規格后發料。如實行限額領料,對超出領料限額的,應當經過相關部門和領導的特別授權。生產部需確認倉管人員填制的“發料單”無誤后,才能把毛料領出倉庫。

        (二)月末,生產部已領用但尚未耗用完的物資(包括殘余料),應及時退回倉庫,如果是下批生產仍要用的物資,其物資實體可不退回倉庫。

        五、存貨的核算

        (一)財務管理部設置ERP系統和Excel表格對物資進行登記,各存貨倉庫設置數量、金額的存貨明細賬,并按照存貨的品名、規格反映入庫、發出和結存情況。

        (二)財務管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發、存進行稽核,并與總賬核對,對存貨系統和總賬系統差異要查明原因,及時調整。

        六、盤點與處置

        (一)倉管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組,定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點,盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式,半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數量不低于總量的60%。

        對用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨應每月盤點一次。

        (二)月度盤點時間為每月1日上午9:00,半年盤點時間為7月1日上午9:00,年度盤點時間為元月1日上午9:00。

        (三)倉管部必須制定詳細的盤點計劃,合理安排人員,對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員,半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調人員分多組進行,每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與,對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。

        (四)倉儲處應充分做好盤存前準備工作,具體盤存要求如下:

        (1)將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。

        (2)倉庫內物料應分別擺放,實施區分并標識。

        (3)存貨應有序擺放,應力求整齊、集中、分類,并置標識牌。

        (4)盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續的存貨,應另行分別存放,并予以標示。

        (5)盤存期間除緊急用料外,暫停收發料。生產部盤存期間所需用料的領料應提前進行,材料可不移動,但必須標示出。

        (五)所有盤存數據必須進行現場盤點,不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存數據若需修改,均須經盤存人員簽字方能生效。

        所有參加盤存工作的人員,盤存當日一律禁止休假,并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到,接受工作安排。如有特殊情況,須由部門負責人請示盤存小組組長,并指定代理人,否則以曠工論處。若有事確需離開,應經盤存小組組長的同意后方可離開,各有關人員不得擅自離開。

        七、檢查與監督

        (一)公司管理層不定期對存貨管理情況進行專項檢查,也可結合財務檢查、審計等工作進行。

        (二)存貨內部控制監督檢查的內容主要包括:

        (1)存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。

        (2)存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全,是否存在越權審批行為。

        (3)存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理,存貨驗收手續是否健全,存貨保管的崗位責任制是否落實,存貨清查、盤點是否及時、正確。

        (4)存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準,處置方式是否合理。

        (5)存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節,負責監督檢查的部門應當告知倉管部,倉管部應當及時查明原因,采取措施加以糾正和完善。

        (三)監督檢查部門應當按照內部管理權限向上級有關部門報告存貨內部控制監督檢查情況和有關部門的整改情況。

        八、附則。

        本制度經審議批準,并發布后生效,修改時亦同,本制度解釋權歸財務部和總經理辦。

      盤點管理制度6

        藥品盤點管理制度是一項確保藥品安全、準確、高效管理的重要措施,它涵蓋了藥品的入庫、存儲、出庫、盤點及異常處理等多個環節。本制度旨在規范藥品的實物管理,防止藥品損耗,確保藥品質量,并為經營決策提供準確的數據支持。

        內容概述:

        1. 盤點流程:明確盤點的`周期、方法、責任部門和人員,以及盤點前的準備工作。

        2. 藥品分類:根據藥品性質、用途進行分類,便于管理和盤點。

        3. 庫存控制:設定庫存上下限,預防藥品過期或短缺。

        4. 盤點記錄:詳細記錄盤點結果,包括數量、批號、有效期等信息。

        5. 異常處理:制定針對盤點差異的調查和處理機制。

        6. 系統對接:與庫存管理系統集成,實現自動化盤點和數據同步。

        7. 員工培訓:定期培訓員工,提升其藥品管理能力和盤點技能。

      盤點管理制度7

        一、目的

        為加強存貨資產管理,保障存貨資產的安全性、完整性、準確性,真實地反映存貨資產的結存及管理狀況,使存貨資產的盤點更加規范化、制度化,特制定本制度。

        二、適用范圍

        該制度所稱“存貨”特指:倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。

        三、職責

        1、倉庫藥品:由主管倉庫負責人組織參與大盤點實施工作,對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議,進行盤點獎罰;

        2、藥店藥品:由銷售業務部負責組織參與大盤點實施工作,對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議,進行盤點獎罰;

        3、財務部:負責對大盤點過程全程監盤,對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見,進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查,并將抽查結果上報總經理審批,實存數與計算機結存數對照,短少由藥店自行承擔。

        4、總經理:負責盤點盈虧處理的審批工作;

        5、存貨保管部門:負責本部門初盤工作。

        6、各職責人員必須對本職責負責,盤點工作結束,在盤點表上簽字確認盤點結果真實。

        四、盤點時間

        1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)①每月進行一次自盤(小范圍盤點),由藥店員工自行進行盤點工作,藥店員工將店存數與計算機實存數對照,發現差異及時處理;

        ②每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監盤、復盤),大盤點具體時間具體安排。

        2、倉庫盤點:半年進行一次,即年中、年末最后一個月的'最后一天。

        3、若要變更時間,必須征得財務主管會計(核對時點數據的要求)同意方可。

        4、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

        五、盤點方式、方法

        1、盤點方式:動態盤點(不停工或不關店)與靜態盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。

        2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。

        3、每月定期盤點采取動態盤點,以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定;抽盤由財務部決定。

        月盤點流程,藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯,采取相應的措施加以糾正,以減少藥店的損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售

        每月藥店要同財務部對賬,核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符,以保證盤點結果的真實。

        4、每季度大盤點采取靜態盤點,以業務部負責組織實施盤點。

        5、對倉庫不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行,其盤點方法由財務部確定;年中、年末的定期盤點由主管倉庫負責人組織實施。

        六、盤點程序

        1、盤點前準備工作:

        倉庫定期盤點由主管倉庫負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批,并負責召集相關人員召開盤點工作協調會,并按擬定的《盤點計劃表》組織實施;

        2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議,做好各項盤點前準備工作;

        3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;

        4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓,分類、分區域按規定堆放好存貨;

        5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組,至少分為兩組,一個初盤組,一個復盤組,分組實施初盤、復盤,分小組必須兩人以上。

        6、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;

        7、主管倉庫或業務部負責人指定人員打印《盤點表》,盤點表包括:藥品名稱、規格等,但不得打印結存數量。

        七、實盤

        1、主管倉庫或業務部負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員,分段或分區開始盤點;

        3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數;各組將自己區域內藥品盤完后,再各組交替復盤;

        4、確認盤點結果無誤,盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數,計算盤點結果;并將盤點結果交財務部。

        八、盤點處理

        1、財務接到盤點結果表,審核再次核對確認盤點結果后,編制編制《盤點盈虧報告》,報總經理審批做賬務處理;

        2、主管倉庫負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議,進行盤點獎罰;

        3、由業務部對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議,進行盤點獎罰;

        4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外,其短少數量按照含稅批發價由保管賠償,責任不清由倉庫全體共同賠償。;

        5、藥店短少除去意外事故造成外,盤點損失由責任人按含稅零售價賠償,責任不清由店員全體共同賠償。

        九、經總經理批準日執行

      盤點管理制度8

        1、為了加強藥品管理,保證藥品質量,保證藥庫、各藥房賬物相符,實行每月定期盤點制度。

        2、藥劑科藥庫、各庫房統一按月盤點,原則上盤點時間為每月23日,為配合財務科藥品財務核算,每月盤點時間應與財務科共同溝通確定。

        3、藥品盤點是藥劑科員工的職責之一,全體員工都有參加盤點的義務。

        4、藥庫、各藥房對庫存的所以藥品進行盤點清查,盤點時根據盤點表逐一核對,清點數量。

        5、盤點應于靜止狀態下進行。靜止狀態指盤點期間不得發生與盤點有關的'藥品賬務和藥品實物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時,應對賬、物進行相應的處理,盡量減少一般業務操作對盤點的影響。

        6、盤點時應嚴謹、細致,實事求是。

        7、盤點結束后,由庫房、各藥房將盤點表按照統一格式進行打印,盤點人和監盤人簽字后一式兩份,一份報藥劑科主任審核并留檔備查,一份交財務人員核算。

        8、財務科每季度對藥庫、各藥房監盤一次,監盤人員對盤點情況進行隨機抽查,品種抽查復核率不低于3%。

        9、建立責任追究制度,藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%,應查找原因,詳細加以說明,并上報主管院長。

      盤點管理制度9

        (1)盤點的主要功能

        盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作,盤點后的數據在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能:

        ①財務部門記賬的依據

        盤點本為會計作業中的一項工作,它有記賬與稽核的雙重功能。

        ②投入產出控制的依據

        營業單位要了解營運后各項產品或物料的應產率是多少,精確的盤點是必要的。

        ③訂貨與采購的依據

        當采購人員要采購貨品或訂貨時,該項物品過去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一,而此一資料亦必須經由盤點之后的數據計算而來。

        盤點數據的正確性,是盤點工作最重要的一環。不正確的數字會讓管理人員作出錯誤的決策,因此當盤點工作進行時,仔細、耐心、翔實是必備的要件。

        (2)盤點作業規定

        盤存清點,等于是健康檢查,由此方能知道今后的管理對策。所以對盤點工作要求,一要徹底、迅速、確實,二要追求與分析發生錯誤的原因,因此在執行上,要求注意的事項有:

        ①物料的編號名稱要求與賬冊相符。

        ②物料的單位與數量要作確實的清點。

        ③物料的品質要求按性質妥善地保護。

        ④物料的'規格與存放地位置與賬面所注確實相符。

        ⑤物料存量勿超過最高存量或最低存量的基準。這樣做的優點在于能直觀看出當月消耗金額。

        進出物料賬目要確實,報表要迅速,要有簿記登錄貨卡及收發日報表,其內容包括收發物料編號、名稱、規范、單位、收發數量等。月結盤存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發出量、本期結存的數量、單價、金額等。盤點作業必須在會計部門的監督下進行。每個月底,會計部門應清點實際存貨并核對存貨清單,同時制作一份超額與缺額存貨單送交經理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視為逾期存貨,儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經理,以便他們設法耗用這類滯銷的貨品,以免長期存放所造成的腐敗或損失。

        (3)料的盤點

        ①食品的盤點

        確定庫存食品的總值,可顯示出庫存食品是否太多或者太少,以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求;是否積壓太多資金;以適時調整庫存。

        可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較,從而評估其獲利的情況。

        可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較,這可以明顯看出任何差異之處,以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。

        查出利用率不高的食品,可以提醒采購人員及主廚等注意,并作為淘汰的依據。

        確定各種存貨的利用率,并適時檢查其使用或食用期限是否逾期。

        盤點清單應當印制成一種標準格式,而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕松、快速、有效率,而且不致遺漏。

        ②飲料的盤點

        確定倉庫中所有飲料的總價值,用以評估儲存量是否適當,是否符合本店的財務及營業方針。

        比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。

        確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或回轉太慢的飲料,并考慮予以淘汰。

        庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6,也就是平均庫存量相等于兩個月的供應量。如果不能達到這個標準,就得進行檢查每一品牌飲料的流動率,以便及早發現何種飲料的流動率太低,而采取必要的措施。

        (4)物的盤點

        ①消耗品的盤點。

        應每月實施一次,勤加盤點,追求損失原因與責任,以避免竊盜散失等事情發生。

        ②非消耗品之盤點。

        每年必須作一次徹底的盤存清點,藉以檢查與了解該物品的使用情形。

      盤點管理制度10

        盤點管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

        1、確保資產安全:通過盤點,可以及時發現資產的丟失、損壞或異常情況,防止資產流失。

        2、提升運營效率:準確的資產數據有助于優化庫存管理,減少過度庫存和缺貨現象,提高資金周轉率。

        3、支持決策:盤點結果為企業決策提供準確的.數據支持,如成本計算、預算編制等。

        4、符合法規要求:滿足財務審計和稅務檢查的要求,降低企業風險。

        5、促進內部管理:盤點可以檢驗內部控制的有效性,促使各部門改進工作流程。

      盤點管理制度11

        第一條 目的

        為了保證公司存貨及財產盤點的正確性,盤點事務處理有所遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。

        第二條 盤點范圍

        (一)存貨盤點:系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品。

        (二)財務盤點:系指現金、票據、有價證券、租賃契約。

        (三)財產盤點:系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。

        1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。

        2、保管資產:凡屬固定資產性質,但以費用報支的雜項設備。

        3、保管品:以費用購置者。

        第三條 盤點方式

        (一)年中、年終盤點

        1、存貨:由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

        2、財務:由財務科與會計科共同盤點。

        3、財產:由經管部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

        (二)月末盤點

        每月末所有存貨,由經管部門及財務部門實施全面清點一次。(經管項目500項以上時,得采取重點盤點。

        (三)月份檢查

        由檢核部門(總經理室)或財務部門照會其部門主管后,會同經管部門,做存貨隨機抽樣盤點。

        第四條 人員的指派與職責

        (一)總盤人:由總經理擔任,負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。

        (二)主盤人:由各事業部主管擔任,負責實際盤點工作的推動及實施。

        (三)復盤人:由總經理室視需要指派及事業部經管部門的主管(含科長、廠長、處長),負責盤點監督之責。

        (四)盤點人:由各事業部財務經管部門指派,負責點計數量。

        (五)會點人:由財務部門指派(人員不足時,間接部門支援),負責會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數據工作。

        (六)協點人:由各事業部財務經管部門指派,負責盤點時,料品搬運及整理工作。

        (七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責亦同。

        (八)監點人:由總經理室派員擔任。

        第五條 盤點前準備事項

        (一)盤點編組

        由財務部門主管于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”,呈總經理核定后,公布實施。

        (二)經管部門將應行盤點的財務及盤點用具,預先準備妥當;所需盤點表格,由財務部門準備。

        1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類,并置標示牌。

        2、現金、有價證券及租賃契約等,應按類別整理并列清單。

        3、各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

        4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯,將賬面數調整為正確的賬面結存數后,第二聯財務部門自存,第一聯送經管部門。

        (三)盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料,應另行分別存放,并予以標示。

        第六條 年中、年終全面盤點

        (一)財務部門應于呈報總經理,經核準后,簽發盤點通知,并負責召集各事業部的盤點負責人召開盤點協調會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。

        (二)盤點期間除緊急用料外,暫停收發料,至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料,材料可不移動,但必須標示出。

        (三)年中、年終盤點,原則上應采全面盤點方式,如確因事情特殊,無法辦理時,應呈報總經理核準后,始得改變方式進行。

        (四)盤點應盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財物數量,應于確定后,再繼續進行下一項,盤點后不得更改。

        (五)盤點物品時,會點人均應依據盤點人實際盤點數,詳實記錄于“盤點統計表”,并每小段應核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯,備日后查核,若有出入者,必需再重點;盤點完畢,盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯,第一聯由經管部門自存,第二聯送財務部門,供核算盤點盈虧金額。

        第七條 不定期抽點

        (一)由總經理室視實際需要,隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經理核準后辦理。

        (二)盤點日期及項目,以不預先通知經營部門為原則。

        (三)盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數,再行盤點。

        (四)不定期抽點,應填列“盤存表

        第八條 盤點報告

        (一)財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯,送經管部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務部門匯總轉呈總經理簽核,第一聯送經管部門,第三聯轉送總經理室,第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。

        (二)不定期抽點,應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點,應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

        (三)盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損。

        第九條 現金、票據及有價證券盤點

        (一)現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應由財務部門會同經管部門共同盤點外,平時,總經理室或財務部門至少每月抽查一次。

        (二)現金及票據的盤點,應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。

        (三)盤點前應先將現金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經管人員共同盤點。

        (四)會點人依實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”一式三聯經雙方簽認后呈核,第一聯經管部門存,第二聯財務部門存,第三聯送總經理室。

        (五)有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定,會點人依實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯,經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門,第二聯存財務部門第三聯送往總經理室,如有出入,應即呈報總經理批。

        第十條 存貨盤點

        (一)存貨的盤點,以當月最末一日舉行為原則。

        (二)存貨,原則上采全面盤點,如因成本計算方式,無須全面盤點,或實施上有困難者,應呈報總經理核準后始得改變盤點方式。

        第十一條 其他項目盤點

        (一)外協加工料品:由各外協加工料品經辦人員,會同財務人員,共同赴外盤點,其“外協加工料品盤點表”一式三聯。應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門,第二聯財務部門存查,第三聯送總經理室。

        (二)銷貨退回的成品,應于盤點前辦妥退貨手續,含驗收及列賬。

        (三)經管部門將新增加土地、房屋的所有權的'影印本,送財務部門核查。

        第十二條 注意事項

        (一)所有參加盤點工作的盤點人員,對于本身的工作職責及應行準備事項,必須深入了解。

        (二)盤點人員盤點當日一律停止休假,并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準,否則以曠職論處。

        (三)所有盤點財務都以靜態盤點為原則,因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

        (四)盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處,均須經盤點人員簽認始能生效,否則應查究其責。

        (五)所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據,不得以猜想數據、偽造數據記錄之。

        (六)盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。

        (七)盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復盤人指揮監督。

        (八)盤點終了由各組復盤人向主盤人報告,經核準后始得離開崗位。

        ?第十三條 盤點工作獎懲

        (一)盤點工作事務人員要依照本辦法的規定,切實遵照辦理。表現優異者,經由主盤人簽報,各嘉獎一次,以資獎勵。

        (二)違反本辦法的視其違反情節的輕重,由主盤人簽報人事部門議處。

        第十四條 賬載錯誤處理

        (一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分,情況嚴重者,應層呈總經理議處。

        (二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理議處。

        第十五條 賠償處理

        財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應送總經理議處或賠償相同的金額:

        (一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:

        (二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者:

        (三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

        第十六條 本辦法自某年某月某日起生效。

      盤點管理制度12

        1.目的:

        為保證公司商品數量精準,做到賬、貨一致,特訂立此制度。

        2.范圍:

        本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

        3.方式:

        3.1每半年進行全面盤點;不定期進行動態盤點,動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。

        3.2動態盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。

        4.人員以及職責:

        4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施;財務部負責監督盤點及審核盈虧。

        4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。 4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

        5.盤點計劃

        5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知,擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

        5.2不定期盤點可隨時進行,不需預先通知。

        6.盤點前準備工作

        6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規格,批號效期等數據查詢嫻熟把握。

        6.2盤點期間停止開票及收發貨物,系統預留相關信息必需適時處理,保證商品賬目清楚,實物保持靜止狀態。

        7.盤點工作

        7.1盤點時由兩人一組,依據分發的盤點表清點實物并登記。

        7.2盤點人員注意把握盤點技巧,避開誤盤、漏盤與重復盤。

        7.3實際盤點時應認真核對數量,清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄,按實填寫。

        8.盤點數據

        8.1盤點完畢,負責人將全部盤點表回收,對比庫存表領取情況,保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。

        8.2錄入員發覺差異應交由復盤人員進行復盤。

        8.3盤點差異應注明原因,區分責任人,無原因視同責任人完全過失。

        8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。

        9.盤點報告

        9.1盤點結束后,倉儲物流部適時與財務部核對差異,核算差異金額。

        9.2盤點結果以盤點報告形式出具,全面敘述盤點過程以及發覺問題、改進方法。

        9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。

        10.盤點紀律

        10.1盤點數據以實際為主,嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改,一經發覺,嚴格處理。

        10.2盤點人員無條件服從組織人指揮,任何擾亂盤點秩序者,嚴格處理。

        10.3盤點時間為月末最后一個周六上午,視為工作時間,沒有特別情況不得請假。

        11.盤點處理

        11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者,涉及犯罪的`。移交公安機關處理,其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。

        11.2對帳務保管不善,遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者,予以警告或調離原崗位處理。

        11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者,由責任人承當原價賠償責任。

      盤點管理制度13

        有效的盤點管理制度對于企業的健康發展至關重要:

        1、資產保護:防止資產丟失、損壞或非法挪用,保障企業財產安全。

        2、提升效率:準確掌握資產狀況,優化資源配置,提高運營效率。

        3、降低成本:通過定期盤點,及時發現閑置資產,減少不必要的'支出。

        4、保證合規:符合財務法規要求,降低審計風險,確保企業信譽。

      盤點管理制度14

        庫存盤點管理制度是企業管理的重要組成部分,旨在確保庫存準確無誤,優化庫存周轉,防止資產損失,并為決策提供可靠數據。該制度涵蓋了庫存的記錄、檢查、核對、報告等多個環節。

        內容概述:

        1. 盤點頻率:確定定期盤點(如每月、每季度或每年)和不定期盤點(如在重大交易后或年末)的時間表。

        2. 盤點流程:詳細描述從盤點準備、執行到結果處理的`步驟,包括盤點前的庫存凍結、盤點人員的分配、盤點工具的使用等。

        3. 盤點方法:包括實物盤點、賬面盤點和循環盤點等,根據實際情況選擇合適的方法。

        4. 錯誤處理:設定對盤盈、盤虧的處理規則,明確責任人和糾正措施。

        5. 盤點報告:規定盤點報告的格式、內容和提交時間,確保信息透明度。

        6. 培訓與監督:定期培訓盤點人員,確保其了解并遵守盤點流程,同時設置監督機制以保證盤點質量。

      盤點管理制度15

        藥品盤點管理的重要性體現在以下幾個方面:

        1、保證藥品安全:通過定期盤點,及時發現并處理破損、過期藥品,保障患者用藥安全。

        2、提高運營效率:準確的'庫存數據有助于優化采購計劃,減少庫存積壓,提高資金周轉率。

        3、防止資產流失:有效監控藥品流動,防止盜竊和損失,保護企業資產。

        4、提升服務質量:準確的庫存信息有助于快速響應客戶需求,提升服務質量和客戶滿意度。

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