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      費用報銷管理制度

      時間:2024-10-15 09:07:56 制度

      【精】費用報銷管理制度

        在社會發展不斷提速的今天,很多場合都離不了制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。到底應如何擬定制度呢?以下是小編為大家收集的費用報銷管理制度,希望對大家有所幫助。

      【精】費用報銷管理制度

      費用報銷管理制度1

        第一章 總則

        第一條 制定目的

        為了嚴格公司的費用報銷管理,規范費用報銷的程序及規定,加強費用開支控制,提高經濟效益,制定本辦法。

        第二條 適用范圍

        公司所有部門及全體員工。

        第二章 管理職責

        第三條 管理部

        負責管理辦法的制定,費用使用的監督管理,對超費用標準的部門和個人進行處罰。

        第四條 財務部

        負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

        第五條 各部門

        負責本部門費用開支的管理和標準的'控制,部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。

        第六條 公司領導

        1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制,負責分管部門及員工費用報銷的審核。

        2、總經理負責公司費用報銷的審批。

        第三章 差旅費報銷

        第七條 出差申請

        1、員工因公出差,應填寫“出差申請單”,詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

        2、填好“出差申請單”后,報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。

        3、如遇緊急情況,由主管臨時派遣出差者,可先行出差,事后補填出差申請單,并呈報人力資源部登記備案。

        第八條 出差核準權限:

        1、員工出差不超過3天的,由部門主管核準;

        2、員工出差時間3~7天的,由主管副總或總經理核準;

        3、員工出差天數超過7天的,由總經理批準;

        4、部長以上管理人員出差由總經理批準。

        第九條 借款

        1、員工出差需要預支差旅費的,可以辦理借款;

        2、出差人員借款,應填寫“借款申請單”;

        3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后,經財務部長簽字后,方予借支;

        4、前次借支未清者,不得再借款。

      費用報銷管理制度2

        為了加強公司的財務管理工作,嚴格執行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統一各部門的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度

        一、報銷審批監控程序

        1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。

        2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情景。領用時,須填制出庫單,經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。

        3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。

        4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

        5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。

        6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可。

        二、報銷規定

        (一)、差旅費報銷規定

        1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費

        2、員工出差回到后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”,按規定的時光及審批手續到財務部報銷。

        3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。

        4、住宿費:單人或雙人出差每一天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每一天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情景需總裁批準方可報銷。

        5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

        6、出差津貼:每人每一天30元。

        (二)、市內交通費用報銷規定

        公司員工在市內外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領導,并在報銷單上注明,報銷時出租車票不得連號。

        (三)、報銷發票粘貼規定

        報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

        1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫資料摘要,寫清大小寫金額,所附單據附件張數,有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時光。

        2、費用報銷發票的資料包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有資料,發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

        3、差旅費報銷單:按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時光、車船費等費用,因出差發生的'費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情景。

        4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

        三、報銷時光

        購買材料和支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。

        四、下列情景不予報銷:

        1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

        2、其它不貼合國家開支標準的單據,無理由跨年度的單據。

      費用報銷管理制度3

        為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情景,特制定本制度。

        1.借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差回到后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時光及審批手續到財務部門報銷。

        2.員工差旅費報銷標準

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時光在一天以上的為“長途”。

        2.2出差地點區分為1類區,2類區,港澳臺地區三種,即:二類區:特區、上海、北京、廣州等地;一類區:除二類區以外的地區。

        2.3出差住宿費報銷標準:(元人天)

        (略)

        2.4出差補助標準

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差,可享受15元人餐的伙食補貼)。

        2.4.2長途出差補助標準:(元人天)

        (略)

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情景需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情景,不得報銷出租車票。

        3.員工差旅費報銷規定:

        3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情景需總經理批準方可報銷),節儉歸已。

        3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

        3.3通訊費以郵局憑證報銷。

        3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

        3.5短途出差不享受住宿補助。

        3.6出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.7員工出差回到后于5個工作日內報銷,未按規定時光報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不貼合規則的票據,財務部門不予報銷。

        3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

        4.員工探親路費的規定員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。

        5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。

        5.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據資料填寫齊全,完整的'借款申請單,編制會計憑證,會計、出納收款人必須在付款憑證上簽字。

        5.2公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

        5.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規定:

        5.3.1具有規定的用途,期限及限額;

        5.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;經過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

        5.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

        5.3.4對違反規定用途和不貼合開支標準的支出,財務不予報銷。

        5.3.5對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時光在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

        6.原始憑證的審核各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

        7.原始憑證應具備的資料:

        7.1憑證名稱;

        7.2填制憑證的日期;

        7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

        7.4經辦人的簽名或蓋單;

        7.5理解憑證的單位名稱;

        7.6經濟業務的資料;

        7.7數量、單價和金額;

        7.8發票、收據必須貼合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

        8.對原始憑證的技術性要求:

        8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

        8.2購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員,進行驗收,并在憑證上簽章。

        8.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

        8.4職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

        8.5預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

        8.6屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

        8.7自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

        8.8凡憑證資料不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身資料不符者,應予退回或重新補正。

        9.記賬憑證的資料及填制要求:

        9.1憑證日期:一般應按實際受理經濟業務的日期填列。

        9.2憑證編號:應按月編制自然數列順序。

        9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業務的資料,不得含混不清,過于簡略。

        9.4會計科目:應按有關規定設置。

        9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

        9.6所附原始憑證張數,要與原始憑證相符。

        9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。

        9.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有資料完備的原始憑證。

        10.本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間,均由董事長審批。

        11.本制度由公司財務部制定并負責解釋。

        12.本制度從x年xx月xx日之日起執行。

      費用報銷管理制度4

        一、目的

        為了規范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規范公司費用報銷標準。特制本制度。

        二、報銷項目

        日常報銷費用主要包括:差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內,各項費用的支出原則上不超出預算。

        三、費用報銷基本流程:

        略

        四、費用報銷標準:

        1、差旅費

        2.1手機話費標準為月度話費上限金額,直接補助到工資中。

        2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。

        3、辦公費用

        3.1公司辦公用品的購買統一由行政部負責。由各部門填制辦公用品申購單,交至行政部,行政部將辦公用品申領單報請公司總經理審批。公司總經理審批同意后,向財務借款統一購買。拿到正式發票的當天,由經手人、入庫驗收人、部門經理簽字齊全后,報總經理審批,合格后,由經手人到財務報帳。

        3.2行政部對公司辦公用品建立領用臺賬管理,領導用人要簽字確認,每個月末,行政部對辦公用品進行盤點,財務部負責監盤。

        4、招待費

        4.1一般工程費用在30000元以下的,業務招待費用不超過400元;30000元以上的,業務招待費用不超過800元,特殊情況需經總經理批準。

        4.2公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發票報銷,寫明時間、地點、人數、事由等。

        5、交通費

        5.1公司車輛產生費用:公司因工所配車輛,實行專人管理制,責任人負責該車的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作,具體費用實報實銷。

        5.2公司所配車輛加油,統一實行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現金加油。

        5.3因公產生的過路費、停車費,報銷時須注明時間、地點,事件等。

        5.4其它崗位人員因公產生的交通費用,注明時間、地點、路線、事由后統一貼票報銷。

        6.1公司的培訓費用統一由行政部門根據公司的發展需求,制定培訓計劃,報總經理批準后實施,具體費用實行實報實銷。

        五、報銷票據要求

        1、外來原始票據

        1.1正面應符合下列要求:

        (1)外來原始票據指購買物品或支付費用等取得的發票和行政事業性收費收據等。原始票據基本要素應齊全:原始票據上印有稅務局或財政局監制章,必須加蓋對方單位財務專用章、發票專用章,否則視同白紙發票一律不予報銷。原始票據臺頭應列明公司全稱。若無法取得發票,則應寫明事由,并由收款單位開具收據并加蓋收款單位的發票專用章或財務專用章。

        (2)購買實物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價、規格、數量、金額(金額大小寫必須相符)并填寫入庫單。凡以籠統名稱及匯總金額列示時,還應附有售貨單位出具的明細單并加蓋開出單位的財務章(例如:電腦小票)。打車票,停車票等應當在發票上注明使用出租車事由以及出發地和目的'地,無法說明原因的不予以報銷。

        (3)如果辦事人購貨物時發現以上任何一個環節漏填或涂改、挖補,必須要求對方單位重開,發現有筆誤的應由開出單位重開或者更正,更正處應加蓋開出單位的財務章。如發票已標明手寫范圍或注明手改無效,需對方單位重新開據。

        1.2票據時限:票據應在辦理事務完成后,一周內到財務部門辦理報銷手續;不得跨年度報銷(12月20日后取得的票據可在下年度1月報銷);特殊情況當年不能報銷,需事先填寫情況說明書,經總經理批準,方可在下年度報銷。

        六、本制度從簽字日開始生效,未盡事宜參照公司其它標準執行。

      費用報銷管理制度5

        1、教學及辦公所需物品,由財產保管員根據庫存及實際需要情況,每月制訂購貨計劃(填寫請購單),經總務主任批準后辦理。

        2、如因教學或辦公需要請購計劃外物品時,必須填寫請購單,并按規定由核準部門主管申請,總務處核準后辦理,未經核準的一律不予報銷。

        3、各組室所需物品應提前三天填寫請購單,總務處在接到經批準的請購單之日起三天內力爭辦理完畢。(如市場售缺須及時向請購人說明情況)。特殊情況按急事急辦原則處理。

        4、購物后,發票、物品必須經財產保管員驗收簽章。再由總務主任簽字后由采購員向財會人員辦理報銷。所購物品不得直接交給請購人。

        5、在驗收物品時,發現所缺應及時查究,發生重大差錯必須及時向校長匯報。

        6、校財產保管員必須檢查請購之物品有無重復庫存,避免浪費。

      費用報銷管理制度6

        一、財務管理制度

        第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情景,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第四條借款管理規定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差回到5個工作日內辦理報銷還款手續。

        (二)其他臨時借款,如業務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

        (三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

        (四)借款銷賬規定:

        (1)借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;

        (2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

        (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

        第一條借款流程

        (一)借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

        (二)審批流程:主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

        (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

        第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

        第三條費用報銷的一般規定

        (一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用資料或事由。

        (三)按規定的審批程序報批。

        (三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

        第五條差旅費報銷制度及流程。

        1、住宿費報銷時必須供給住宿發票,實際發生額未到達住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

        2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時光到返京時光為準,12:00以后出發(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(或12:00以后到達)以一天計。

        3、伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情景無相關票據時可按標準領取補貼。

        4、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

        5、出差時由對方接待單位供給餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

        二、報銷流程

        1、出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經理批準。

        2、借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

        3、購票:出差人員持審批過的出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情景不能用支票的,需事先書面說明情景,經審批人簽字后報財務備案)。

        4、回到報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第六條電話費報銷制度及流程

        (一)費用標準

        1、移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不一樣崗位,根據員工工作性質和職位不一樣設定不一樣的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。

        2、固定電話費:公司為員工供給工作必須的固定電話,并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

        (二)報銷流程

        1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

        2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

        3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

        4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

        5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情景應到電信局查明原因,特殊情景報總經理批示處理辦法。

        第十一條交通費報銷制度及流程

        (一)費用標準:

        (1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車,在沒有車的情景下經行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車;

        (2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

        (二)報銷流程

        1、員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認,按規定填好《交通費報銷單》。

        2、審批:按日常費用審批程序審批。

        3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

        第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

        (一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責。

        (二)報銷流程

        1、購置申請:公司行政部每季度根據需求及庫存情景按預算管理辦法編制購置預算,實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

        2、報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

        3、費用歸集:財務部按月根據行政部供給的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。

        第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

        (一)費用標準

        1、招待費:為了規范招待費的支出,大額招待費應事前征得總經理的同意。

        2、培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排,此費用由公司人力資源部門統一管理,各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

        3、資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節儉成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

        4、其他費用:根據實際需要據實支付。

        (二)報銷流程:

        1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

        2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

        3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續,按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

        4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

        第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程

        第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

        第十五條工薪福利支付流程

        (一)工資支付流程:

        (1)每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;

        (2)總經理供給職工月度獎金分配表;

        (3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;

        (4)按工薪審批程序審批;

        (5)每月25日由財務部經過銀行代發形式支付工資;

        (6)每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

        (二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

        (三)社會保險及住房公積金支付流程:

        (1)由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的.財務處理;

        (2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付;社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續,財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認,若有差異應查明原因并按實際情景進行調整。

        (四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

        第五部分專項支出財務報銷制度及流程

        第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

        第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

        (一)填寫購置申請:按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

        (二)報銷標準:相關的合同協議及批準生效的購置申請。

        (三)結賬報銷:

        (1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);

        (2)按資金支出規定審批程序審批;

        (3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;

        (4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

        第十八條其他專項支出報銷制度及流程

        (一)費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

        (二)費用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等),經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

        (三)財務報銷流程

        1、審批后的報告文件到財務部備案,以便財務備款。

        2、簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應注明付款方式等)。

        3、付款流程:

        (1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);

        (2)按審批程序審批:主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批;

        (3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;

        (4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

        第六部分報銷時光的具體規定

        第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時光具體安排如下:

        1、財務報銷:公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最終一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務部集中時光月末結賬,該報銷日停止財務報銷。

        2、借支及其他業務的不受以上的時光限制,可隨時辦理。

        第七部分附則

        第二十條本制度解釋權歸公司財務部。

        第二十一條本制度經總經理辦公會議討論經過并由董事長或其授權人簽字后生效。

      費用報銷管理制度7

        一、目的

        為配合本公司業務需求,并合理支付員工因公務先行代墊費用。

        二、適用范圍

        凡本公司員工因公務報銷個人代墊費用,概依本管理辦法之規定辦理。

        三、費用報銷標準

        1、工作誤餐標準:員工晚上加班至20點以后,公司報銷每人15元/天工作餐費。

        2、車費:員工因公務市內外出辦事或晚上加班至21點以后發生的出租車費。

        3、手機話費標準:視職務需求,提出申請,并依公司另行頒布員工手機通訊費核銷標準辦理。

        4、業務招待費標準(招待餐費、禮品費等):各部門根據公司業務需要,安排外單位人員用餐、送禮或安排其它形式的招待活動而發生的費用。招待費應本著節約原則,發生招待費前應向權責主管請示批準所要采用的招待標準。

        5、其它費用:非上述所列費用,經權責主管認定該費用確因公務發生者。

        四、個人費用的報銷辦法

        1、個人費用的報銷辦法采用:分級審批、預算限額控制。

        2、分級審批、預算限額控制指:公司將根據各部門人數、工作性質下達各部門每月費用(招待費、差旅費、工作餐費、車費、手機費等)報銷限額,各部門根據限額自行控制部門費用。各部門費用限額總計應在公司總預算范圍內。只有當各部門報銷的各種費用總額在規定限額內、并且符合本規定第三條中報銷標準時財務部方可予以報銷。

        3、各部門有權限的主管在限額內批準費用,超過限額的費用須報送首席執行長和副總經理批準。“部門個人費用報銷限額及權限表”由財務部管理使用,部門可到財務部查閱,公司會隨著業務的變化而更新其中內容。各部門助理也應及時反映執行過程中出現的問題。

        五、費用報銷流程

        1、單據準備:財務部對報銷的原始發票有如下要求:

        1)、工作餐報銷時發票背面應寫明用餐時間、地點、用餐人數、用餐人名。

        2)、出租車費報銷時票據背面應注明事由、到達地點。

        3)、報銷手機話費須寫手機話費申請單。

        4)、業務招待餐費報銷時,發票背面應注明事由、參與人姓名、招待時間。

        2、員工將發生的費用分類整理,填寫“費用報銷明細表”。在“費用報銷明細表”上分行填寫不同的費用名稱及相應的金額,粘貼好單據。

        3、將報銷單據及“費用報銷明細表”交權責主管審核、批準;權責主管應根據個人費用的'報銷標準、要求認真審核每個人的費用,對超過標準的費用進行質詢,無正當理由的超標費用不予批準報銷。

        4、財務部門負責審核原始單據的合法性、報銷計算的準確性,如有疑問則退回部門重新審核。

        5、權責主管審核費用的權限依照公司頒布之“各級主管核決權限規定”辦理。

        6、每月5日(含)以前,員工需將上月報銷單據及“費用報銷明細表”送交特定人員(如部門助理)匯總進行審批作業,通過審批之費用財務單位會通知員工領取款項。

      費用報銷管理制度8

        為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的'報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的'具體情況,特制定本制度。

        一、借款報銷的審批權限

        1、公司員工因工出差借款或報銷,由部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

        2、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

        3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按照規定的時間(3天內)及審批手續到財務部門報銷。

        二、員工差旅費報銷標準。

        1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.

        2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元,縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元,憑住宿發票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。

        3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

        4、當公司長期派駐員工在外出差時,住宿費和出差補貼另定標準報銷。

      費用報銷管理制度9

        第一條制定目的

        為有效的控制費用支出,進一步完善財務管理,打造節約型企業特制定本制度。

        第二條基本原則

        公司及各部門應本著勤儉節約的原則,合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜,不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜,不派多人出差;所有需出差辦理的事宜,盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

        第三條差旅費管理內容

        1、差旅費的批準和借款

        (1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1),確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等;

        需預借出差款的,持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2),按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

        (2)差旅費的借支要及時清賬,堅持前清方可后借的原則,若前次借款尚未清賬,則不允許再次借款;

        回差后一周內到財務報賬,但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的,財務部門有權從借款人工資中扣回。

        (3)兩人及兩人以上協同出差的,需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

        (4)因公務緊急,未能履行出差審批手續的,須在出差前或出差途中通過電話

        方式知曉給相關負責人,出差后補辦手續。

        2、差旅費的報銷

        (1)報銷單的.處理:差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》(附件3),按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理,并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷;

        無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

        (2)火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼,為便于歸檔管理,凡粘貼不合格的,財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

        (3)工作人員出差期間,除有公司特別批準外,不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽;

        未經同意的游覽開支,財務部不予報銷。

        (4)出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法,伙食補助費實行包干辦法;

        伙食補助費、市內交通費按出差的自然(日歷)天數計算。

        3、交通費標準

        (1)為節約開支,出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具,但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車,乘坐火車動車組的,只限于乘坐二等座。

        (2)連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票,若未買硬臥車票的,按乘坐列車硬席坐位的50%計發臥鋪補助費,乘坐動車組不予補助費。

        (3)乘坐飛機要從嚴控制,因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時,須由公司總經理批準,凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷,超額部分由個人承擔。

        (4)市內交通費按限額、憑票報銷,超支部分自理;

        出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

        (5)凡公司配備車輛公出或參加會議的,不計發市內交通費。

      費用報銷管理制度10

        經制度及公司的實際情況,特制定借支管理規定及日常費用報銷制度和報銷流程。

        一、借支管理規定及借支流程

        (一)、借款管理規定

        1、出差借款:出差人員按批準額度辦理借款,出差返回7日內辦理報銷還款手續。

        2、各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。

        3、借款銷賬規定:借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;

        4、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

        5、當月發生的費用開支必須在當月25日前完成報銷。

        (二)、借款流程

        1、借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、轉賬或現金、并簽字。

        2、審批程序:主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批。

        3、財務付款:借款人憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

        二、日常費用報銷制度及流程

        日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業務招待費、培訓費、資料費等。

        (一)、費用報銷的規定

        1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人和證明人簽名,簡述費用內容或事由。

        2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

        3、按規定的審批程序報批。

        4、報銷3000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        (二)、費用報銷的流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的`應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

        (三)、辦公用品、低值易耗品的管理辦法。

        1、為了合理控制費用支出,辦公用品、低值易耗品由公司行政部集中購置、統一管理并指定專人負責。

        2、購置申請:公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,實際購置時填寫購置申請單報批。

        3、費用歸集:財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,按實際領用時分攤。

        三、財務報表的報送時間及其他要求

        1、正常情況下,會計必須在次月10日之前做好財務報表,并報送總經理。出納必須在次月5日之前做好出納報告單并送交會計審核。

        2、本制度解釋權歸公司財務部。

        3、本制度須經董事長簽字后生效。

        XX有限公司

        xx年xx月xx日

      費用報銷管理制度11

        為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

        1、借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

        2、員工差旅費報銷標準。

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的.為“長途”。

        2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

        技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

        2.4出差補助標準

        外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯系后,給予30元/人的標準。

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        3、員工差旅費報銷規定:

        3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

        3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

        3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

        3.4短途出差不享受住宿補助。

        3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

        3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

      費用報銷管理制度12

        第一部分總則

        第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規定及借支流程

        第四條借款管理規定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

        (二)其他臨時借款,如業務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

        (三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

        (四)借款銷賬規定:

        (1)借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;

        (2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

        (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回

        第五條借款流程

        (一)借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

        (二)審批流程:主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

        (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續

        第三部分日常費用報銷制度及流程

        第六條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

        第七條費用報銷的一般規定

        (一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

        (三)按規定的審批程序報批。

        (三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        第八條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

        第九條差旅費報銷制度及流程。

        (一)費用標準:

        職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用

        一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天

        部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天

        總經理助理飛機/火車軟臥200元/天50元/天50元/天

        總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷

        (二)費用標準的補充說明:

        1.住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

        2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準,12:00以后出發(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(或12:00以后到達)以一天計。

        3.伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

        4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

        5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

        (三)報銷流程

        1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經理批準。

        2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

        3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經審批人簽字后報財務備案)。

        4.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第十條交通費報銷制度及流程

        (一)費用標準:

        (1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車,在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;

        (2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

        (二)報銷流程

        1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認,按規定填好《交通費報銷單》。

        2.審批:按日常費用審批程序審批。

        3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

        第十一條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

        (一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責。

        (二)報銷流程

        1.購置申請:公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

        2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

        3.費用歸集:財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。

        第十二條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

        (一)費用標準

        1.招待費:為了規范招待費的支出,大額招待費應事前征得總經理的同意。

        2.培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排,此費用由公司人力資源部門統一管理,各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

        3.資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

        4.其他費用:根據實際需要據實支付。

        (二)報銷流程:

        1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

        2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

        3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續,按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

        4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

        第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程

        第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

        第十四條工薪福利支付流程

        (一)工資支付流程:

        (1)每月1日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、獎金,扣款等信息)轉交財務部;

        (2)總經理提供職工月度獎金分配表;

        (3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;

        (4)按工薪審批程序審批;

        (5)每月2/3日由財務部通過銀行卡形式支付工資;(公司指定銀行:中國農業銀行)

        (6)每月2/3之前員工到財務部簽字并與工資卡內資金進行核實.

        (二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

        (三)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

        第五部分專項支出財務報銷制度及流程

        第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

        第十六條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

        (一)填寫購置申請:按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

        (二)報銷標準:相關的合同協議及批準生效的'購置申請。

        (三)結賬報銷:

        (1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);

        (2)按資金支出規定審批程序審批;

        (3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;

        (4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

        第十七條其他專項支出報銷制度及流程

        (一)費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

        (二)費用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等),經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

        (三)財務報銷流程

        1.審批后的報告文件到財務部備案,以便財務備款。

        2.簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應注明付款方式等)。

        3.付款流程:

        (1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);

        (2)按審批程序審批:主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批;

        (3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;

        (4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

        第六部分報銷時間的具體規定及報銷形式

        第十八條為了協調公司對內、對外的業務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下:

        1.財務報銷:公司財務部每周二四六為財務報銷日。每天16:00以后進行賬務核對;每周一下午整理票據,不再對外辦理業務,1至11月每月月末最后一天對當月業務結賬,不對外辦理業務;每年年末最后一周對當年業務結賬(具體時間以財務處通知為準),不對外辦理業務。

        2.借支及其他業務的不受以上的時間限制,可隨時辦理。

        3.報銷形式均以銀行卡形式支付。

        4.報銷費用及工資金額核對需在支付日起5日內到財務部進行核對逾期概不負責。

        第七部分附則

        第十九條本制度解釋權歸公司財務部。

        第二十條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

      費用報銷管理制度13

        第一章總則為規范公司各種開支費用報銷及付款程序,加強公司財務管理,控制成本,切實保障公司利益,根據《資金審批制度》和《費用預算制度》,特制定公司費用報銷制度及實施細則。

        第二章關于報銷的審批流程及原則

        一、報銷流程

        1、一般的報銷流程(預算范圍之內或有經審批的費用)經辦人本部門經理(或上級主管)、財務審核、副總經理、總經理審批、出納支付

        2、特殊的報銷流程(預算之外或沒有經審批的費用)原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的,如確屬公司正常經營和發展需要而發生的開支,可按以下流程報批:經辦人填制單據并補申請報告,本部門經理(或上級主管)復核、財務審、副總經理審批、總經理審核、董事長審批、出納支付。

        二、審批原則

        1、費用報銷需經辦人的主管領導批準,不得自行批準自己的報銷費用。

        2、不得逾越流程,不得未經直接領導審批,直接提交公司總經理審批,不得未經財務人員審核直接提交公司總經理審批。

        3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用,一旦發現違規操作,對出納通報批評,如造成經濟損失,由出納及相關人員承擔連帶責任。

        三、報銷、審批及審批的責任經辦人:

        因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據,經濟業務發生后應及時準確的填寫報銷單據,對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任,并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。

        部門負責人:對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核,對報銷業務負有直接審核責任,并有責任協助財務人員的審核工作。

        財務人員:審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定,審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求,審核報銷單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規范的行為提出相應的處理意見。

        第三章報銷原則

        1、預算內的費用方可直接報銷。

        2、所有的`報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則,嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。

        3、嚴禁報銷虛假費用的行為。

        4、無預算或預算外的費用報銷須經副總經理簽署意見、總經理或董事長批準后方可列支。

        5、每辦一次業務,應該填寫一張報銷申請單。業務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小,一律每發生一次填寫一張。籠統地在報銷單上寫上“×月”的費用,或多次業務單據分不清的,財務部不予受理。

        6、所有費用開支,應“先申請、后開支、再報銷”的流程,財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發生費用前,應該先書面請示副總經理、總經理得到批準后才可以發生相關費用,堅決杜絕“先斬后奏”的現象,事先申請以總經理簽名的日期為準。總經理外出時,或本人出差在外遇緊急情況時,應電話或郵件通知總經理,得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表,作為報銷的依據。

        7、關于報帳時限,當月的期間費用最遲在次月15日前報銷,差旅費用必須在結束后五個工作日內報銷。逾期單據,財務部不再受理,由此造成的損失,由報銷人自己承擔。因單據不合要求,被退回按規定可以重新報銷的,應在5個工作日內處理,并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”,以區別在正常報銷時限內的單據;

        被退回不得重新報銷的,下次拿回再報銷的,一經發現,將嚴肅處理。特殊延期(如外地出差時間較長),需提出書面報告,分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。

        8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷,年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。

        9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式,超過5000元而用現金支付的,報銷時必須詳細說明原因,經財務部審核,無正當的理由,一律退回。

        10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡,如從出納處領取報銷現款時,需報銷人簽名確認。

        第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求

        1、因公發生經濟業務時,經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。

        2、報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監制的發票或由財政部門監制的收據,以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法,與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客(單位)名稱”的發票務必由開票人填寫相應公司名稱,自己補充填寫為無效發票,不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發票,不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。

        3、各種類型的發票應該分開粘貼,并在粘貼單上標出共××張,金額××元。票據粘貼混亂,不注明張數、金額的單據一律退回。

        4、原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章,經財務部簽署意見后方可報銷。

        5、報銷單上所有內容均需完整填寫,嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改,報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名,單據填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。

        第五章主要費用管理規定費用管理的把關人為財務人員,財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規定對每筆發生費用進行核查,并及時對一些費用進行歸集匯總,提供準確的財務數據。

        一、會議費

        1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。

        2、經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則,在報銷單中需注明以下信息:開會主題、會議地址、物品清單,會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總,直接寫會議費用××元的不予報銷。

        3、在會議同時發生的活動費,獎勵費用應單獨填寫報銷單,按活動費用和獎勵費用規定報銷。

        4、超預算或無預算舉辦會議,一律不予報銷。

        5、會議結束后一周內,會議主辦方應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

        二、招待費

        1、經辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息:招待時間,招待目的,招待人員,陪同人員,招待地點的說明。

        2、招待費用發生一周內,經辦人應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

        三、市內交通費(不含四縣一市)

        1、提倡節儉,外出辦事,應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵,嚴格控制出租車費,如有特殊情況需乘坐的士,應事先獲得主管領導批準。

        2、發生費用后,應填寫月度市內交通費匯總表(見附件1)并附車票,填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。

        3、對于出租車票,原則上必須取得稅控出租車票,實在取得不了可以用手撕票代替,但堅決杜絕多張連號或不是發生月份日期的發票。

        4、項目經理/助理承擔本市內項目實施期間,市內交通費按每人每日20元內限額報銷。

        5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。

        6、對于長距離(如跨城市)的出租車票,比照長途車的票價予以報銷,多出不報。

        四、差旅費

        1、差旅費指因公必須出差到合肥市區以處理工作事宜而發生的交通費、生活費、住宿費等。

        2、因公出差必須填寫公司統一格式的《出差申請單》(見附件2)一式二份,經主管領導批準后方可出差及報銷,經主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據,交綜合管理部備案(其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據)。

        3、各項費用補助限額標準分地區、分級別出差補助限額表單位:元地區住宿費(人/夜)伙食補助費(人/天)市內交通費(人/天)總監/部門經理主管員工省會、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級市180 150 130 40 30縣級及以下150 120 100 30 20備注:公司副總經理、總經理等高管人員出差期間可根據工作需要據實報銷。

        凡出差參加培訓、會議,由主辦方統一安排食宿的,按實報銷,培訓、會議期間不享受伙食補助。

        4、員工同一地點出差時間超過15日,或月累計出差(同一地點間隔3天以內)時間超過15日的,應在當地租住房屋住宿,由出差人根據當地市場情況提出書面申請,交財務審核,經分管領導批準后,連同《租房協議》、房產證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協議約定的階段性房租到期,出差人持相關發票辦理租房費用報銷,發生的市內交通費按限額20元/天內據實報銷。

        5、兩位同性員工同行出差的,應統一安排住宿,并按照單人標準的150%報銷住宿費用。

        6、住宿費應在限額內據實報銷,超過標準的,無正當理由的,超過部分由出差人員自理;確因工作需要,由出差人提出書面申請,經公司總經理審批同意后,給予報銷。

        7、住宿必須安排在有正規發票的旅館住宿,且必須開據注明單位抬頭的發票,發票開據日期必須與出差時間相符,取得機打發票困難的,手寫或定額發票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。

        8、出差期間產生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經主管領導審核后填的制費用報銷單據報銷。

        9、公司經理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車,特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經分管副總經理或總經理同意。

        五、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統一采購,其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單,詳細列明所購商品的明細,倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規定提供附件的一律不予報銷!

        六、工程項目零星采購

        1、工程項目發生的預算內的零星配件、輔材確需現場采購的,由項目經理提出書面申請(必須注明名稱、數量、單價)經采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。

        2、報銷時應附審批后的申請單及符合規范的貨物發票方可辦理報銷手續。

        七、工程勞務費、搬運費等支出

        1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續。

        2、對于臨時發生的勞務費、搬運費應附部門經理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續。

        第六章附則

        一、本制度由企業財務部負責制定、修訂及解釋。

        二、本制度自公司審議通過之日起執行。

        附件1:市內交通費匯總表______年___月市內交通費匯總表部門:

        報銷人:

        序號日期、時間起點終點金額(元)乘坐事由1 2 3 4 5 6 9 10主管領導:

        附件2員工出差申請表填表日期:_______年____月____日申請部門申請人出差地點出差人數出差時間月日時至月日時交通工具所需費用出差事由主管領導簽字綜合管理部簽字附件3出差行程及費用明細表部門:

        出差日期:

        xxxx年xx月xx日至xx月xx日

        單位:

      元日期時間摘要起點終點長途車費(元)市內交通費住宿費生活補助費標準實際發生限額標準實際發生限額標準。

        出差人:

        備注:

      長途車費及市內交通費應按日期、時間順序分別填寫在長途車費欄及市內交通費實際發生欄;

        每日填寫完應在下面一行,填入本日小計,在本日小計行對應欄目分別填上市內交通費限額標準、本日住宿費限額及實際發生數、生活補助費標準;

        最后一行填上對應欄目合計數。

      費用報銷管理制度14

        第一條根據xxxx物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

        第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

        第三條費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

        第四條差旅費的開支管理:

        一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

        二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

        三、出差補助標準:按50元/天執行。

        四、市內交通費憑票據實報銷。

        五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

        六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

        第五條業務招待費的開支管理

        一、業務招待范圍:

        1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

        2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

        3、部門經理因工作需要招待的',應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

        二、招待費的審批權限:

        1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

        2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

        3、招待費的報銷應注明時間。

        第六條汽車修理費用開支管理

        一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

        二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

        第七條結算起點(1000元)以下的零星開支管理

        一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

        二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

        三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

        第八條主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

        第九條本制度由財務部負責解釋。

        第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

      費用報銷管理制度15

        為規范公司差旅費報銷,合理控制費用支出,特制定本規定。

        第一條公司差旅費開支實行預算管理,由財務部統一管理。

        第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務,嚴格執行開支標準,超預算、超標準開支須按規定審批。

        第三條差旅費報銷手續

        1.員工出差須先填寫《出差申請單》,寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項,報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。

        2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷,有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。

        3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證(指稅務正式發票以及公司內部自制的費用報銷憑證),在報銷憑證背面寫明費用開支事由,然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》,附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》(有差旅借款的)、《市內交通及差旅費用明細表》,由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字,最后到出納處報銷,按相應標準支取出差補助。超過規定標準的,報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷,須由總經理審批簽字。

        4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的,須請示部門主管批準后方可延期,無故延期的,公司不予報銷差旅費,并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的,須請示總經理批準。

        第四條差旅借款

        1.出差人員若要向公司預支差旅費,需提前2天持按規定審批完畢的`《出差申請單》,到財務部領取《借款單》,列明借款事由及金額,經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。

        2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保,視同部門主管借款。

        3.借款金額在xx元以內(含xx元)的按上述程序辦理,超過xx元的須報請總經理審批。

        4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。無故不按規定結清的,財務部有權在其當月工資和獎金中扣除,且下次出差不予借款。

        第五條出差開支標準

        1.住宿費

        (1)出差人員的住宿費在規定的標準內實報實銷,超過標準部分自理。

        (2)住宿標準(一個標準間):特區、直轄市、省會城市一天300元,省轄市250元,縣級市及以下150元。

        (3)為節省出差成本,同性出差需兩人同住一個雙人標準間;單人或異性出差可單住標準間。

        (4)出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的,不予報銷住宿費。

        2.交通費

        (1)員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具,如任務急或路途遠,經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

        (2)出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路,除特殊情況外,不得繞行(如鐵路發生故障),不得無故停留(如航班延誤、因春運無法及時購票)。遇特殊情況確需繞行或停留的,應及時報部門主管批準同意后方能報銷。

        (3)為節約出差成本,在不影響公務的前提下,在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車,確需乘坐計程車的,報銷時應在票背面注明事由及路線。

        (4)出差人員自帶交通工具的,實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。

        3.出差補助

        (1)出差補助為一攬子補助,包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

        (2)出差補助每人每天150元。

        (3)補助時間計算:出差當天中午12時前離開本市按照全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;出差返回中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后抵達本市按全天補助。

        4.出差期間因業務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的,應在出差前確定報銷限額,在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況,部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的,應事后及時報告部門主管。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

        5.員工出差期間,原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要,經主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行,因此發生的各項費用,由個人自理。

        6.出差人員應完整、妥善保管各種票據,非暴力情況下丟失票據的,報銷人應提交書面說明,經部門主管審核、財務主管簽字核準后,可按照丟失票據總額的80%報銷;暴力情況下丟失票據的,提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。

        7.本規定自xxxx年X月X日起施行。

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