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      財務風險自查報告

      時間:2022-11-09 11:22:37 自查報告

      財務風險自查報告7篇

        隨著社會不斷地進步,越來越多的事務都會使用到報告,其在寫作上有一定的技巧。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編幫大家整理的財務風險自查報告,希望能夠幫助到大家。

      財務風險自查報告7篇

      財務風險自查報告1

        根據《關于開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作的通知》文件要求,我單位對20__年7月以來預算管理、支付管理等十二個方面進行排查工作如下:

        一、預算管理方面

        (一)預算編制:我單位嚴格按照財政部門預算編制通知明確的范圍、標準等編制部門預算。人員和公用支出預算按定員定額標準編制,項目支出預算真實。按規定開展項目評審,事業收入、事業單位經營收入、其他收入等單位自有資金收入全部納入部門綜合預算管理,編制結轉資金與上年部門決算數據銜接,上報預算履行集體決策程序。

        (二)預算執行:行政事業性收費、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等非稅收入及時足額征收解繳入庫,不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分情況;開設非稅收入匯繳賬戶的單位,賬戶中歸集的應繳非稅收入于5個工作日內繳入財政專戶或國庫。不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費。公用經費和項目經費情況:不存在違規發放工資,獎金。津貼補貼等問題:貫徹落實預算執行管理有關規定,按財政部門監管要求規范預算執行,分配專項資金是履行集體決策程序:按規定履行預算調劑程序。結轉結余管理:結轉資金符合政策規定,按規定處置結余資金。

        二、支付管理方面

        (一)用款計劃管理:根據年度預算編制用款計劃。

        (二)資金支付管理:規范財政資金和單位自有資金支付行為:嚴格按公務卡強制結算目錄規定辦理資金支付,做好人員基礎信息動態管理、工資扣項代扣代繳和賬務核對工作,確保人員經費發放準確。

        (三)退款退票管理:財政資金支付發生退款或退票時,嚴格按規定在2個工作日內將資金退回財政國庫單一賬戶,不存在通過退款或退票方式套取財政額度內資金轉為自有資金的情況。

        (四)數字證書(u-key)管理:省政府的財政管理信息系統數字證書(u-key)由一人統管、無交叉使用、委托他人使用等情況;按要求保管數字證書(u-key)密碼。

        三、貨幣資金管理方面

        (一)提現管理:沒有與開戶銀行共同核定單位庫存現金限額,單位無取用庫存現金;嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度;現金支出程序合規;不存在使用虛假票據套取現金的情形。

        (二)現金盤點:沒有指定不辦理貨幣資金業務的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現金,單位無取用庫存現金。

        (三)銀行存款對賬:與開戶銀行建立大額支付核對機制,按月逐筆核對銀行存款收支明細信息。

        (四)其他貨布費金管理方面:不存在違反規定私設“小金庫”情況;不存在違規將預算單位賬戶中的財政撥款資金轉為定期存款情況:不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

        四、會計管理方面

        (一)會計機構及人員:單獨設置會計機構、配備會計人員,會計崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位分離,規范加強對會計人員的繼續教育,提升會計人員職業道德和專業素養。

        (二)會計基礎管理:按照《會計法》和國家統一會計制度規定,建立健全會計人員崗位責任、內部牽制、輪崗、工作交接、會計監督與稽核、原始記錄管理、財務收支審批等責任制度并執行;按規定建立會計賬冊、設置會計科目,并以實際發生的經濟業務為依據,依法依規進行會計核算,確保會計信息合法性、真實性、完整性;保證會計指標的口徑一致、相互可比和會計處理方法的前后各期相一致;堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符;按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

        (三)信息化及監督:按照國家有關會計信息化工作規范和統一技術標準,規范和加強單位會計信息化建設;單位內部監督部門沒有定期或不定期對單位會計工作規范進行監督檢查,單位無內部監督部門。

        五、內控管理方面

        (一)單位層面內控建設:成立單位內控領導小組及工作小組;明確內控建設牽頭科室及相關歸口科室(部門)主體責任。

        (二)業務層面內控建設:內控建設涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理。建設項目管理等主要經濟業務領域:按照分事行權、分崗設權。分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部權力制衡基本舉措,建立決策權、管理權、執行權和監管視“四權分立”機制,建立重大事項議事決策機制、建立健會集體研究,專家論證和技術咨詢相結合的輔助決策機制。

        (三)自我評價監督及信息化建設:建立經濟活動風險定期評估和內部監督機制,執行內控報告制度,開展內控自我評價工作,通過信息化手段實現內部控制制度與信息化建設工作同步開展、相互促進。

        六、政府采購管理方面

        (一)預算管理。政府采購預算編制,應編盡編,不存在無預算采購、超預算采購情況;按規定進行政府采購計劃備案,按照合同約定及時支付資金。

        (二)采購實施。按法定采購方式和程序實施采購:不存在拆分項目預算規避政府采購或公開招標情況;采購文件確定事項簽訂政府采購合同,按規定公告、備案政府采購合同,政府采購系統中的政府采購信息真實、準確、合法。

        七、資產管理方面

        (一)制度建設上,制定國有資產管理制度辦法明確資產配置、使用、處置等程序和審核審批權限。

        (二)配置管理,與部門預算編制同步編制新增資產配置預算;國有資產交付使用后及時準確入賬:在建工程及時轉為固定資產。

        (三)使用管理,明確資產使用和保管責任人、落實資產使用人在資產管理中的責任,國有資產折舊的計提符合相關會計規范,定期清理盤點資產、確保賬實相件:行政事業性國有資產納入省行政事業單位資產管理信息系統動態管理。

        (四)收益管理,行政事業單位資產處置按規定報批,處置收益及時足額上繳財政:?事業單位資產出租出借、對外投資收益納入單位預算統一核算、統一管理。

        八、賬戶管理方面

        (一)賬戶開設。不存在違規開設賬戶情況,規范開戶銀行選擇程序,采取競爭性方式或集體決策方式選擇開戶銀行

        (二)賬戶使用。嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶,賬戶之間不存在無正當理由相互劃轉資金情況。

        九、往來款項管理方面

        (一)清理收回,定期清理單位往來款項,建立清理臺賬,制定處置方案,清理收回暫付款項,做到應收盡收;收回借墊款等往來款項及時進行賬務處理。

        (二)借款管理。嚴格履行辦理借墊款審批程序,簽訂借款協議,并建立對外借款終身負責制。

        十、票據管理方面

        (一)制度建立及執行。單位票據管理制度健全;財政票據的申領、使用、核銷、銷毀嚴格履行規定手續;財政電子票據符合全國統一式樣、規范填列,日常管理使用有內控機制。

        (二)票據保管。按規定設置票據專管員,建立票據臺賬,做好票據的保管和序時登記工作:為保管票據的人員配置單獨的保險柜等保管設備,做到人走柜鎖。

        (三)票據使用。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開財政票據,偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據,偽造、使用偽造的財政票據(印)制章情況。

        十一、決算管理方面

        (一)決算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映:決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一?致、與上一年度數據銜接一致、?上下年度數據不銜接的有正當理由

        (二)決算審核。組織對單位內部之間的往來款項和收支情況進行清核:主管部門對下屬單位的決算報表進行認真審核

        (三)決算報送。按財政部門要求及時報送決算報表。

        十二、存量資金清理方面

        (一)執行中清理。預算執行中,按存量資金管理規定及財政部門要求及時清理單位賬戶存量資金。因項目執行完畢或中止執行等原因確無法繼續按原用途使用的資金,沒有滯留單位銀行賬戶,應繳的存量資金是按規定繳回財政。

        (二)年終清理。年度終了,按財政要求對本部門?年度存量資金做全面清理、按規定將應繳的存量資金繳回財政。特此報告。

      財務風險自查報告2

        根據中國證券監督管理委員會福建監管局《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(閩證監公司字 [20xx]19號)(以下簡稱”《通知》”)的要求,為貫徹《通知》的相關精神,切實有效地開展財務會計基礎工作,不斷完善并有效執行梅花傘業股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務管理制度,提高財務信息披露質量,提高財務會計人員的整體素質,進一步提升公司規范運作水平,20xx年3月28

        日,公司制訂了《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》 (以下簡稱“《工作方案》”),并成立專項活動領導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排,本次專項活動時間為20xx年4月至11月,分為三個階段,4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導提高階段。

        截至本自查報告日,公司完成了自查自糾的階段性工作,形成了《梅花傘業股份有限公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”),并經公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下:

        一、專項活動組織與開展情況

        (一)根據《工作方案》,公司對本次專項活動作出如下組織部署:

        1、公司總經理組織召開專項活動領導小組和工作小組動員會并作出具

        體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

        2、公司財務負責人組織相關人員認真學習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和公司現有的各種財務制度與文件。

        3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

        4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

        (二)根據《工作方案》,本次專項活動開展情況如下:

        1、公司財務人員根據《調查問卷》分類整理、匯總自查內容,開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告,逐條檢查,詳細說明情況,并形成自查工作底稿。

        2、財務部經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。

        3、財務負責人對財務部經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。

        4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。

        5、審計部按照制定的審計計劃,依據福建監管局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,審查自查底稿并就與財務控制相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展

        情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

        6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經理作出通報。

        7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

        二、自查工作的內容

        依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定,公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范,同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善,公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實。

        三、自查結果及整改措施

        (一)財務人員和機構設置基本情況

        1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定,設置會計機構及財務人員。

        2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務會計管理

        制度》的規定,選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有良好的管理經驗,有較強的溝通協調能力。

        3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。

        4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司,未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟,會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在 親屬關系,未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

        5、公司依據《會計基礎工作規范》要求,根據會計業務需要設置會計工作崗位,配備會計人員。崗位職責和考核制度明確,崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格。

        6、公司《財務會計管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求,對會計人員的離職交接做了規定,會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。

        7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換,會計人員任用實際采取了回避,但尚未形成書面制度。

        整改措施:修訂公司《財務會計管理制度》,對會計人員的工作崗位實行定期輪換及會計人員任用回避原則作出明確規定。

        整改期限:20xx年9月30日前

        整改責任人:財務總監、主管會計工作負責人

        8、公司重視會計人員的專業培訓,鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試,《財務會計管理制度》中明確要求公司財會工作人員須參加繼續教育培訓。

        9、公司財務人員的聘任都是通過參加人才招聘會或是通過網絡人才招聘試用合格后錄用。

        (二)會計核算基礎工作的規范性

        1、公司根據《會計基礎工作規范》及公司財務管理制度的要求,記賬憑證后都附有合法的原始單據。

        2、記賬憑證的編制:在憑證的編號上,采用按照發生經濟業務的先后順序編號,對一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時,采取分數編號;“摘要”填寫 對所記錄的經濟業務的簡要說明;將經濟業務中所涉及的全部會計科目,按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”,并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章,明確經濟責任。

        3、憑證的審核、傳遞程序和保管:為了保證會計信息的質量,在記賬前由財務經理對記賬憑證進行嚴格審核,主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據,所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致,審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

        4、憑證的傳遞程序:由經辦人據實完整的填寫付款報銷單,并附完整有效的原始單據,交部門經理、主管副總經理、總經理審批。對于填制的記賬憑證經由財務經理審核簽章后方可記帳。

        5、公司使用erp管理系統,公司憑證每月打印并裝訂成冊,總賬、明細賬按年打印并訂裝。

        6、公司《財務會計管理制度》中規定:“會計檔案調閱必須經財務負責人審批,填寫“會計檔案查閱登記表”方可查閱會計檔案,并在約定的期限內收

        回。在經得財務負責人同意后才能復印。”在自查中發現未按相應規定辦理。 整改措施:擬建立會計檔案調閱審批登記手續,《會計檔案查閱登記表》必須包括但不限于:申請人、調用原因、調用檔案明細、歸還期限、會計檔案管理人、財務負責人。會計檔案查閱和復印時申請人應填制申請單,履行財務負責人簽字手續。

        整改期限:20xx年6月30日前

        整改責任人:財務總監

        (三)資金管理和控制情況

        1、公司制定了資金管理的相關制度,貨幣資金日常管理由財務部負責,財務總監負責公司資金的統籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。

        2、資金管理嚴格按照制度執行,審批人在授權范圍內進行審批,不超越權限審批。

        3、公司資金管理業務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系,與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。

        4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶,不存在以個人名義開設賬戶,財務由專人編制銀行余額調節表,公司開通了網上銀行支付功能,支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

        5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理,出納人員均有核對收付款憑證。

        6、公司禁止開據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。

        7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發票專用章分人管理,不存在印鑒保管風險。

        8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名,但支票未設置登記簿,未對支票購買、注銷進行記錄。

        整改措施:建立支票登記簿,對支票購買、注銷等進行記錄,作廢憑證要求歸檔管理。

        整改期限:20xx年6月30日前

        整改責任人:財務總監

        (四)財務管理制度建設及執行情況

        1、公司根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、

        《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關規定制訂財務管理制度。公司財務制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益,保證公司的資產安全。

        2、公司財務制度執行由公司財務部門負責制定及修改,由總經理復核,董事會。

      財務風險自查報告3

        根據你所8月26日發放的“關于組織開展20xx年全區開展會計信息質量檢查工作通知”精神,從8月底起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

        一、財務收支情況

        在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據醫院各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

        二、單位內部控制制度建立和執行情況

        根據本院工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

        1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

        2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

        3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

        三、固定資產管理和使用情況

        為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

        四、存在問題

        通過自查,我院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

        五、今后工作努力的方向及措施

        (一)加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規范財務管理行為。

        (二)提高財務人員素質。不斷提高財務工作水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

      財務風險自查報告4

        為建立健全我行輿情監測體系,有效保障我行聲譽,消除負面輿情特別是網絡負面輿情對我行的不良影響;及時收集民意及客戶回饋,保障客戶及我行、行內員工的正當利益和合法權益,我行自接到相關文件后,領導高度重視并在第一時間組織開展如下工作:

        一、明確我行輿情工作承責部門及聯系人員。

        為保證網絡輿情監測及銀行聲譽風險排查的有效開展,經領導研究決定,我行的輿情監測部門有稽核監保部負責并由該部門指派相關人員負責具體工作的實施以及相關信息的上報、輪值監測等工作。

        二、開展行內自查工作。

        為及時掌握行內員工的異常行為動向,及時防范員工參與非法集資或借用銀行聲譽從事違規違法行為,我行已在近期在行內組織開展員工的異常行為排查,排查事項涵蓋工作中的異常行為表現、組織紀律方面的異常行為表現、個人行為方面的異常行為表現以及涉嫌“黃賭毒”等的九種人排查。并采取背向交互判斷以及抽查談話,等方式確保信息來源的真實有效。經過此次排查,暫未發現有異常行為員工。

        三、建立與地方政府部門及監管機構的接訪部門的信息交流渠道。

        為了保證在第一時間獲得群眾、客戶、員工的信息以及上訪原由,直面問題,及時查找自身不足,我行積極與地方政府及監管機構的接訪部門聯絡,確保出現相關信訪問題后,及時接受信息,及時查找事由,接受監督。

        四、我行繼續開放信函、電話、傳真、直接來訪、網絡等形式的信訪接待工作渠道。

        及時接收信訪信息,并保證每一個信訪問題都得到及時、認真的回復。此外,我行不定期核查客戶意見簿所登記的客戶投訴及建議,并對異常情況實施問責制度。截至報告日,我行暫未發現行內、行外及網絡負面輿情風險,在今后的`工作中我行將不斷強化工作力度,綜合采取多種措施,切實防范我行聲譽風險。

      財務風險自查報告5

      xx鎮財稅所:

        根據你所8月26日xx的“關于組織開展20xx年全區開展會計信息質量檢查工作通知”精神,從8月底起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

        一、財務收支情況在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據醫院各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

        二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本院工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

        1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

        2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

        3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

        三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

        四、存在問題通過自查,我院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。五、今后工作努力的方向及措施

        (一)加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規范財務管理行為。

        (二)提高財務人員素質。不斷提高財務工作水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

      財務風險自查報告6

        發放鎮財稅所:

        根據你所8月26日發放的“關于組織開展20xx年全區開展會計信息質量檢查工作通知”精神,從8月底起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

        一、財務收支情況 在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿 ,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據醫院各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

        二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本院工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

        1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

        2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

        3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

        三、固定資產管理和使用情況 為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

        四、存在問題 通過自查,我院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。 五、今后工作努力的方向及措施 (一)加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規范財務管理行為。 (二)提高財務人員素質。不斷提高財務工作水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

      財務風險自查報告7

        一、工會財務管理中出現的問題

        我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會,財務工作自檢自查報告。近年來,各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

        (一)財政劃撥工會經費不到位

        目前在我市十三個區、縣工會中,城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好,其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

        (二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

        稅務代收工會經費后,各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示,碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經費的只有1600多家,不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經費的單位只有600多家,也只達到30%。

        (三)財務管理制度尚不完善,經費支出隨意性較大

        有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明,有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%,有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任,不符合會計核算規定,財務管理基礎薄弱。

        (四)財務審批報銷制度不夠規范

        有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發現問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定,支出時超限額使用現金,發放物品未附發放明細單。

        (五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

        我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會,單獨建立工會賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后,工會組織迅猛發展,但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區、縣工會審批工會組織不規范,2-3人就成立單獨的工會委員會,有的將49個單位組成一個聯合會。

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